按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的實施方案》,現(xiàn)將2019年部門預(yù)算公開如下:
一、部門職責
(一)貫徹實施公共資源交易服務(wù)相關(guān)法律、法規(guī)和政策,負責市級公共資源交易平臺及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)、運行、管理,為進入市級公共資源交易市場的各類公共資源交易活動提供場所、設(shè)施和服務(wù)。
(二)會同有關(guān)部門研究制定各類進場交易活動的技術(shù)標準、交易流程、操作規(guī)程和現(xiàn)場管理制度,依法依規(guī)組織進場交易活動,維護交易現(xiàn)場秩序。承擔全市公共資源交易活動的統(tǒng)計、分析工作。
(三)會同有關(guān)部門建設(shè)和管理市級綜合評標專家?guī)欤撠煬F(xiàn)場評標專家的抽取。收集、儲存、發(fā)布各類交易信息,為市場主體提供信息咨詢服務(wù)。
(四)負責為全市進場交易活動單位提供登記、報名、澄清答疑、開標及評標服務(wù);負責實施現(xiàn)場秩序管理;負責為交易各方主體辦理有關(guān)手續(xù)提供配套服務(wù)。
(五)統(tǒng)一發(fā)布各類公共資源交易信息;負責向社會提供有關(guān)企業(yè)資質(zhì)、專業(yè)人員、項目信息、交易情況及相關(guān)政策法規(guī)咨詢服務(wù)。
(六)依法依規(guī)承擔市級政府采購,承擔國家規(guī)定應(yīng)當進入地方交易市場的交通運輸項目、水利項目等交易活動。
(七)為行業(yè)監(jiān)管、行政監(jiān)察提供平臺,接受行業(yè)主管部門、監(jiān)管部門等各方監(jiān)督,配合各職能部門、監(jiān)察部門對交易過程中違紀違規(guī)行為進行調(diào)查處理。建立入場各交易主體的現(xiàn)場交易信用和紀律檔案。
(八)負責對縣(區(qū))公共資源交易中心工作進行指導(dǎo),并對公共資源交易從業(yè)人員進行培訓(xùn)。
(九)完成市委、市政府和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦的其他工作。
二、機構(gòu)設(shè)置
(一)機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)
內(nèi)設(shè)及歸口管理機構(gòu)有綜合科、交易服務(wù)科科、信息科、法務(wù)監(jiān)督科等4個機構(gòu)。
(二)參照公務(wù)員法管理單位
無
(三)直屬事業(yè)單位
無
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算
2019年預(yù)算收入307.58萬元,比2018年預(yù)算增加92.58萬元,增長43.06%,增長的主要原因是行政事業(yè)性收費收入增加。主要包括:一般公共預(yù)算財政撥款收入307.58萬元,其中經(jīng)費撥款收入222.58萬元,行政事業(yè)性收費收入85萬元,無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。
(二)支出預(yù)算
2019年支出預(yù)算307.58萬元,比2019年預(yù)算增加92.58萬元,增長43.06%,增長的主要原因是項目支出增加。包括:
1.一般公共服務(wù)支出283.97 萬元。
2.社會保障和就業(yè)支出23.61萬元。
四、一般公共預(yù)算情況
2019年一般公共預(yù)算支出307.58 萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)
2019年預(yù)算基本支出為212.58萬元,比2018年預(yù)算增加42.58萬元,增長25.05%,增長主要原因是臨時聘用人員工資福利支出納入基本支出。
(二)項目支出(不含政府性基金安排的支出)
2019年一般公共預(yù)算撥款項目支出95萬元,比2018年預(yù)算增加50萬元,增長11.11%,增長的主要原因是2019年度將公共資源交易系統(tǒng)系統(tǒng)維護費納入財政預(yù)算管理。
保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費3個,主要是公共資源交易中心工作經(jīng)費、全市政府集中采購代理項目專家評審費、臨聘人員工資。
其他項目2個,主要是公共資源交易電子公共服務(wù)系統(tǒng)和電子監(jiān)管系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)維護費、公共資源交易系統(tǒng)系統(tǒng)維護費。
五、部門一般性支出財政撥款情況
(一)因公出國(境)費用0.00萬元。
(二)公務(wù)接待費0.33萬元,預(yù)計接待5批次20人次,較2018年預(yù)算無變化。
(三)公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。較2018年預(yù)算無變化。
(四)培訓(xùn)費1.21萬元,預(yù)計培訓(xùn)1批次,150人次,比2017年預(yù)算減少0.06萬元,減少4.72%。
(五)會議費1.7萬元,預(yù)計召開三、四類會議4批次,120人次,較2018年預(yù)算無變化。
(六)機關(guān)運行費43.09萬元,比2018年預(yù)算增加22.79萬元,增加112.27%。主要原因是項目支出中的工作經(jīng)費支出納入機關(guān)運行費。
五、其他重要事項情況說明
(一)政府性基金預(yù)算支出情況
2019年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。
(二)政府采購情況
2019年機關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額70萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算70萬元。
2019年擬采購固定資產(chǎn)70萬元,主要包括:電子評標硬件設(shè)備20萬元,監(jiān)控設(shè)備35萬元, 其他辦公設(shè)備15萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為461.35萬元,其中:辦公用房2000平方米;單價20萬元以上通用設(shè)備3臺(套)。
六、名詞解釋
財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
一般公共服務(wù):指隴南市公共資源交易中心用于保障機構(gòu)正常運行、開展財政管理活動的支出。
社會保障和就業(yè):指隴南市公共資源交易中心用于離退休人員的經(jīng)費。
住房保障支出:指按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。
住房公積金:指按照國家統(tǒng)一規(guī)定,依據(jù)市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。
基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
三公經(jīng)費:是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接費。
機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。